金蝶k3财务会计教程

另类导师
  • 回答数

    5

  • 浏览数

    3647

首页> 会计职称> 金蝶k3财务会计教程

5个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

鬼棺

已采纳

1、首先在电脑中找到并打开金蝶K3软件,来到登录界面,输入账号和初始密码。

2、然后在右上角找到并点击“修改密码”选项。

3、点击修改密码选项,然后在弹出界面,看到如下图所示的修改密码窗口。

4、然后在这个窗口中,输入新密码,然后点击确认。

5、最后点击确定之后,返回到登录页面中,重新输入刚才设置好的新密码登录即可。

31评论

江烟

樱桃树啊,你好。你使用了K3什么版本,哪些模块? 请说明,然后留下QQ或者邮箱。因为K3没有视频教程,所以我会发送给你相应模块的操作手册。

163评论

侵骨寒冷

具体操作步骤如下:

1、首先,进入金蝶K3系统,然后单击财务会计,如下图所示,然后进入下一步。

2、其次,单击总帐,然后单击单击凭证处理,如下图所示,然后进入下一步。

3、接着,在右侧,双击打开【凭证查询】,如下图所示,然后进入下一步。

4、然后,完成上述步骤后,单击工具,再单击套打设置,如下图所示,然后进入下一步。

5、随后,完成上述步骤后,在证书类别中选择类型的基本格式,然后单击【设计】,如下图所示,然后进入下一步。

6、接着,在弹出窗口中,输入自己的用户名和密码登录,如下图所示,然后进入下一步。

7、最后,就可以对记账凭证进行设置了,如下图所示。这样,问题就解决了。

31评论

感情劫

金蝶K3月末结账的具体操作步骤如下:

1、首先我们登陆自己的金蝶K3软件进入账务处理界面。

2、如果使用了固定资产模块,要先进行计提折旧;会生成一张计提凭证。

3、在做完本月凭证后, 要先进行凭证操作审核操作,审核时可以选择批量审核,也可以一张一张审核。

4、审核后进行凭证过账工作,也就是记账。

5、然后再结转损益,这里不会结转销售成本,销售成本需要手动做凭证;结转损益把损益类科目余额结转到本年利润科目上。

6、最后把结转损益的凭证也过账后,直接期末结账就可以了,然后软件就会自动出财务报表。

53评论

另类导师

金蝶K3的总账日常处理 1、新增凭证操作流程:K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证录入注意点:基础资料内容的查询:F7..:复制上一条摘要:复制第一条摘要Ctrl+F7:借贷调平键空格键:调整借贷方向(英文状态下)红字金额:先输数字,再输“负号”查看→选项→“代码自动提示窗口”等 2、修改、删除凭证操作流程:K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证查询a、修改:需选中错误凭证点“修改”按钮。b、删除:(1)如果凭证未保存想删除,点“还原”。(2)如果凭证已经保存想删除,凭证查询中删除。 3、凭证审核操作流程:K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证查询a、单张审核:选中需审核的凭证→点击“审核”按钮→进入凭证后再点击“审核”按钮即可。b、成批审核:编辑菜单下“成批审核”。注意点:a、审核和制单人不能为同一人;b、审核以后的凭证不能直接修改和删除;c、原审核人员才可以取消审核(反审核); 4、凭证过账操作流程:K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证过账注意点:A、过账时,凭证不能过账的原因:(1)初始化未完成(2)无过账权限(3)凭证不是当期的(4)用户冲突B、凭证错误后的修改方法: a未审核、未过账:直接在查询中选中错误凭证修改即可。b已审核、未过账:查询中取消审核章后即可修改。(反审核)c已审核、已过账:(1)在查询中冲销错误凭证(2)在查询中对错误凭证先进行反过账,后反审核,即可修改。 5、账簿的查询操作流程:K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→账簿→选择各类账簿(如:总分类账)注意点:(1)账证一体化:只能查询,不能直接修改。(2)总账和明细账都可以跨年度和月份进行查询。(3)第一次使用多栏账要手工设计。

167评论

相关问答

    向你推荐

      热门问题