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女战神
1、审计师是专门从事检查并进一步证实公司会计账目和报告的正确性、合理性和可接受性的专业人员。2、审计师主要工作有:对审计资料作出证据搜集及分析,以评估企业财务状况,然后就资料及一般公认准则之间的相关程度作出结论及报告;检讨组织的运作程序及方法以评估其效率及效益;履行审计(遵行审计);评估组织是否遵守由更高权力机构所订的程序、守则或规条;对财务报表审计。
该哭泣的时候别硬撑
安徽初级审计师考试条件和科目有哪些?答:参加审计专业技术资格考试人员应具备下列基本条件:1.遵守国家法律,具有良好职业道德;2.认真执行《中华人民共和国审计法》以及有关财经法规和制度,无违反财经纪律的行为;3.认真履行岗位职责,热爱本职工作;4.从事审计、财经工作。参加初级资格考试人员,还必须具备教育部门认可的中专以上学历。初、中级资格考试科目与内容均为:(一)《审计专业相关知识》:宏观经济学基础、企业财务管理、企业财务会计、法律;(二)《审计理论与实务》:审计理论与方法、企业财务审计。初、中级资格考试采用同一套考试大纲。根据对初、中级审计人员知识水平和业务能力的不同要求,两个考试科目各部分内容为初、中级资格共同考试内容和中级资格单独考试内容。
装什么清高发什么嗲
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)无锡分所是2013-12-30在江苏省无锡市滨湖区注册成立的特殊普通合伙企业分支机构,注册地址位于无锡市滨湖区蠡湖大道2018-1-1601。
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)无锡分所的统一社会信用代码注册号是996565A,企业法人朱敏杰,目前企业处于开业状态。
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)无锡分所的经营范围是:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。在江苏省,相近经营范围的公司总注册资本为33619万元,主要资本集中在 100-1000万 和 10-100万 规模的企业中,共565家。
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别松手你别远走
财务审计需要热爱本职工作,凡事踏实稳重,有刻苦耐劳的敬业精神和团队合作意识;严格遵守职业道德,能独立思考和分析问题。了解相关精彩内容请参考我为大家精心准备的财务审计的职责,希望对你有所帮助,如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!
财务审计的职责1
1.总公司、各分公司会计核算、会计信息资料的合规性、合法性及完整性审计;
2.总公司、各分公司财务报表季度或年度审计;
3.预算管理及执行情况审计;
4.人事与薪酬管理情况审计;
5.采购管理、工程项目管理、房屋场地租赁、车辆管理、合同管理审计;
6.实物资产管理审计(注:包括资金、固定资产、低值品);
7.经营管理绩效审计;
8.内部控制的健全性、执行的有效性审计;
9.各职能中心和分子公司负责人、及关键岗位人员的离任审计。
财务审计的职责2
1、参与制定部门年度审计计划,并负责实施;
2、对审计发现的问题改善情况进行跟踪,必要时进行跟踪审计;
3、协助部门负责人推进流程、制度和规范建设,提升审计效率和质量;
4、部门负责人交代的其他事项。
财务审计的职责3
1、编制、审核集团的合并报表并进行分析,保证集团财务信息的及时、正确、可控,确保财务分析的及时、有效;
优化财务分析系统,对集团风险点进行揭示与追踪;
2、编制集团五年长期预测:
参与年度预算表单的设计,编制、审核集团的年度预算合并,并进行分析
审核及预测区域利润目标,出具利润目标建议
对集团预算执行情况进行追踪和管理
3、拟定、更新与宣导集团会计制度及其他会计财务方面的规范性文件,建立财务系统的标准化;
4、根据财务中心的检视计划,组织规划会计部的检视,对子公司的会计核算业务进行审核,保证集团的相关制度和要求得到有效执行;
5、参与实施财务核算有关的信息化建设,协助主导部门在集团内进行推广、培训,并对财务基础数据进行维护更新;
6、编制、审核年报、中报财务信息的公开披露信息,同时关注外部财务指标,维护集团健康的财务形象;
7、为集团其他部门提供会计专业服务(财务知识培训、敬职调查、其他专项服务);
8、如有下属,培养下属,以支持他们实现业务个人目标;
并对财务体系的财务人员进行会计核算及财务分析相关知识的指导与培训
财务审计的职责4
1定期对公司的内控体系进行更新,并开展内控测试工作,包括但不限于更新风险控制矩阵、测试底稿及业务风险点;并执行审计所发现问题的跟踪程序及整改,开展风险闭环管理等持续性工作;
2在规定的时间内,高质量的完成常规审计、专项审计、离任审计、内控测试及突发性审计项目等工作。包括但不限于制定审计方案、非现场风险数据分析、现场审计工作、问题沟通、整改方案的确定及定期监控相关风险数据等,形成风险闭环的持续管理工作;
3 配合外审团队在IFRS报表审计过程中的IT审计及内控有效性测试对接工作;
4 参与部门制度修订,保证公司各业务制度的逻辑性及有效性;
5 根据内审部SOP编写项目工作底稿,记录发现的问题和证据;对问题进行分析并提出切合实际而有效的管理建议;
6 遵循内审道德标准、专业标准,以及部门内部工作程序和方法执行具体审计和咨询项目程序;
7 与各业务部门和职能部门的各级人员等中介机构的协调与沟通;
财务审计的职责5
1、工程竣工财务决算审计;
2、工程财务专项审计;
3、项目开工评审;
4、工程跟踪财务审计;
5、项目绩效评价等审计工作;
6、能独立完成分派科目审计,独立完成审计报告,辅助部门经理完成审计报告。
财务审计的职责6
1、根据公司发展战略需要,制定公司财务审计工作目标、财务审计年度 工作计划 及季度审计计划并实施;
2、建立、健全公司财务及运营审计管理办法、流程和各项规章制度;
3、组织对集团及子公司的日常财务审计及经营审计,抽查子公司账簿、凭证、授权执行,检查公司业务处理的规范性,并出具意见,发现问题及时上报处理;
4、负责集团公司及子公司的内部控制制度审计,对内控制度的执行情况进行跟踪和分析,审查内控制度的有效性,并对内部控制薄弱环节提出改正建议和措施;
5、制定年度及季度风险审计计划,并组织现场审计,并撰写审计报告;
6、监控并推进公司制度流程建设,定期进行梳理、审计,提升制度流程执行效率;
7、组织对集团异动审计制度及流程的审计,组织人员进行异动人员的审计实施并进行监督指导;
8、领导交办的其它工作。
财务审计的职责7
1、遵照公司内部审计管理制度和公司管理要求,协助部门完成公司内部财务审计工作,防范企业内部风险;
2、根据内部审计管理需要,协助制定相关审计制度,促使审计工作规范化;
3、根据内部审计计划,参与对子公司经营成果、各项财务收支、专项资金的核算和使用、财务预算、会计核算规范情况进行审计,搜集审计证据及编制审计报告,确保审计工作按时完成;
4、根据内部审计要求,指导并监督被审计部门整改工作,确保审计整改落实到位;
5、完成部门领导安排的其他事项。
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