初级会计分录怎么转结

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巷废

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存货跌价准备的结转影响盈利。对已售存货计提了存货跌价准备的,还应结转已计提的存货跌价准备,冲减当期主营业务成本或其他业务成本,实际上是按已售产成品或商品的账面价值结转至主营业务成本或其他业务成本。
企业按存货分类计提存货跌价准备的,也应按比例结转相应的存货跌价准备。
存货跌价准备的结转会计分录
借:主营业务成本或其他业务成本
存货跌价准备
贷:库存商品或原资料
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存货跌价准备结转是啥呢
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如尘埃

结转本月所得税费用会计分录:
计提所得税费用:
借:所得税费用
贷:应交税费-应交企业所得税
结转所得税:
借:未分配利润
贷:所得税费用
交所得税:
借:应交税费-应交企业所得税
贷:银行存款
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路过碰巧

对呀,你这种在加拿大报研不是更好吗
第一,你有3年的会计工作经验的话你可以问问他们录不录取你~~~ 因为这个好像可以酌情
第二,如果你是在加拿大读的会计专科,你可以再找一个愿意接受你转学分的学校,什么中级会计,初级会计,税法,还有你的一些选修课,经济课都可以转过去啊,怎么可能还要读3年~~我从中国来的同学都有转11个学分的呢,更何况你是在加拿大读的,好多科都是通的~~转的必然更多~~

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枯骨千年

付费内容限时免费查看回答您好,我正在根据您提的问题整理答案,请稍等一会儿哦~提问计提并支付住房公积金的分录怎么写?计提本月工资的分录怎么写?结转减免增值税的分录怎么写?结转本月成本,分录怎么写?回答你好,根据你提供的问答,也就是一个一个来解读的,只做其中一个来解读,你这个已经超过问答的数量了。提问营业收入公允,价值变动收益,投资收益结转的分录怎么写?回答计提工资借:管理费用贷:应付职工薪酬-工资计提社保借:管理费用贷:应付职工薪酬-社保企业部分发放工资时借:应付职工薪酬-工资贷:其他应付款—社保个人部分库存银行存款缴纳杜保借:应付职工薪酬-社保企业部分其他应付款—社保个人部分贷:银行存款提问税金及附加费用营业外支出等结账分录怎么写?回答你这个一个问题问了6个问题计提支付住房公积金的分录 1、计提时借:管理费用 生产成本贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-职工公积金(单位承担);2、发放工资时借:应付职工薪酬-工资贷:其他应付款-代扣公积金(个人承担);3、缴纳社保借:应付职工薪酬-职工公积金(单位承担) 其他应付款-代扣公积金(个人承担)贷:银行存款。计提本月工资 借:管理费用-工资费用-工资制造费用-工资贷:应付职工薪酬-工资结转减免增值税分录        贷:主营(其他)业务收入或者其他收益结转成本类科目 借:本年利润 贷:主营业务成本 营业税金及附加营业收入公允 结转分录应交税费-应交增值税-销项税投资收益结转的分录贷:银行存款税金分录科目 1、计提时: 借:主营业务税金及附加 营业税金及附加贷:应交税费-应交营业税 应交税费-应交城建税  应交税费-教育费附加应交税费-地方教育费附加应交税费-水利建设基金等2、缴纳时:借:应交税费-应交营业税 应交税费-应交城建税  应交税费-教育费附加应交税费-地方教育费附加应交税费-水利建设基金等贷:银行存款或库存3、月末结转时:借:本年利润贷:主营业务税金及附加 营业税金及附加更多55条

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宋凝沈岸

摘要单位领导出差回来报销差旅费,请问怎么报销,怎么填记账凭证和账簿?填销单或者差旅费报销将所有的票据粘贴在原始粘贴单上(粘贴最基要求是方便翻阅),然后一起附在报销单后面。报销单需要报销人签字,以及相关人员审核方可报销。根据审核通过的报销单填制记账凭证,原理根据会计分录。会计分录如下:借:管理费用-差旅费贷:库存或者银行存款登帐:登记费用明细账,管理费用借方登记,库存或者银行存款贷方登记管理费用属于期间费用,期末需要结转到本年利润里面,如果你是手工帐,需要自己结转,如果是财务软件,有结转损益这一步,直接批量结转。手工帐原理是:借:本年利润贷:管理费用费用明细账同样需要本年利润借方登记,管理费用贷方登记咨询记录 · 回答于2022-09-28单位领导出差回来报销差旅费,请问怎么报销,怎么填记账凭证和账簿?单位领导出差回来报销差旅费,请问怎么报销,怎么填记账凭证和账簿?填销单或者差旅费报销将所有的票据粘贴在原始粘贴单上(粘贴最基要求是方便翻阅),然后一起附在报销单后面。报销单需要报销人签字,以及相关人员审核方可报销。根据审核通过的报销单填制记账凭证,原理根据会计分录。会计分录如下:借:管理费用-差旅费贷:库存或者银行存款登帐:登记费用明细账,管理费用借方登记,库存或者银行存款贷方登记管理费用属于期间费用,期末需要结转到本年利润里面,如果你是手工帐,需要自己结转,如果是财务软件,有结转损益这一步,直接批量结转。手工帐原理是:借:本年利润贷:管理费用费用明细账同样需要本年利润借方登记,管理费用贷方登记

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